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你好老師,調整1-7月社保交費需要補交,單位部分列入成本,個人部分補交差額直接坐到其他應收款嗎?后期讓離職員工把需要補交的部分轉入到單位公戶,在職人員是直接做賬沖平就可以了嗎?



您好,對的,這個是其他應付款后,然后直接紅沖平
2024 08/19 11:26

84784963 

2024 08/19 11:27
其他應收款?

小鎖老師 

2024 08/19 11:28
是的,其他應收款這個科目

你好老師,調整1-7月社保交費需要補交,單位部分列入成本,個人部分補交差額直接坐到其他應收款嗎?后期讓離職員工把需要補交的部分轉入到單位公戶,在職人員是直接做賬沖平就可以了嗎?
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