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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我單位的活轉(zhuǎn)包給別的公司干,它家給提供了發(fā)票,怎么記賬呢



你好
建筑企業(yè)的嗎借工程施工分包款
貸銀行存款
確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工分包款
2024 08/17 12:23

84784959 

2024 08/17 12:25
不是建筑企業(yè),是監(jiān)理單位

郭老師 

2024 08/17 12:34
借合同履約成本
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本

84784959 

2024 08/17 12:53
老師,監(jiān)理屬于服務(wù)業(yè),購買的辦公用品,工資等沒確認(rèn)收入的時候,都進(jìn)哪個科目啊,是不是確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

郭老師 

2024 08/17 12:56
服務(wù)部門的都是合同履約成本
是

84784959 

2024 08/17 12:58
老師合同履約成本下再分二級科目,比如工資,辦公用品等對嗎

84784959 

2024 08/17 12:59
老師報(bào)表的時候合同履約成本余額填到哪個科目里呢

郭老師 

2024 08/17 13:00
你好
是的
屬于存貨的

84784959 

2024 08/17 13:03
購買的辦公用品不能直接記入原材料對吧

84784959 

2024 08/17 13:06
老師像我們單位這種結(jié)轉(zhuǎn)成本是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

2024 08/17 13:11
原材料需要加工的
你這個需要加工的嗎
可以根據(jù)比例完工進(jìn)度就是
