問題已解決
當月收到進項發票,當月已抵扣的發票,怎么做分錄



類似下邊
借:庫存商品等
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款等
2024 08/16 16:54

84784965 

2024 08/16 17:01
如果這個東西是我的采購貨物的成本發票,能不能做,
借:主營業務成本
借:應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:銀行存款

家權老師 

2024 08/16 17:02
不可以直接那樣做,除非你們是服務業,購入直接領用

84784965 

2024 08/16 17:03
我們是銷售,那如何才能算成本?

家權老師 

2024 08/16 17:06
需要先計入庫存商品,銷售出庫的時候才能算成本

84784965 

2024 08/16 17:12
那么我做轉出已抵扣進項稅額的分錄怎么寫?

家權老師 

2024 08/16 17:13
沒明白為啥要轉出的呢?
