問題已解決
老師,這個分錄有問題嗎?借:應收賬款(藍字) 貸:營業稅金及附加/開票稅金(紅字)



你好,這是什么業務?
2024 08/13 09:34

84785046 

2024 08/13 09:37
摘要寫的超開某公司發票

東老師 

2024 08/13 09:37
對的,那就是這么做賬的

84785046 

2024 08/13 10:11
老師,結清工資,可以直接做借:銷售費用,貸:銀行存款嗎

東老師 

2024 08/13 10:12
可以的借方銷售費用工資

84785046 

2024 08/13 10:15
但是不需要用應付職工薪酬這個科目過度一下嗎

東老師 

2024 08/13 10:16
通過應付職工薪酬過渡一下也可以的

84785046 

2024 08/13 10:18
好像是一定要通過應付職工薪酬這個科目過度一下吧

東老師 

2024 08/13 10:18
對,最好還是過度一下
