問題已解決
老師,預提費用是需要客戶提供什么資料,我才能做預提呢



現在已經不需要預提費用了,也沒有這個科目。按照實際發生計入
2024 08/12 09:52

84784953 

2024 08/12 09:54
但是如果這個月發生了費用,還沒有取得發票,我要怎么做賬呢

venus老師 

2024 08/12 09:56
取得發票再確認,當年沒有問題

84784953 

2024 08/12 10:01
當年還沒有取得呢,我怎么看我們公司會計都是在預提費用呢,他們這樣做不對?當時如果你不預提,本來就是當季度發生的業務,不做預提費用,就要交所得稅咯

venus老師 

2024 08/12 10:10
同學,你暫估的費用,要有暫估依據,比如相關合同

84784953 

2024 08/12 10:17
是我搞錯了,那這個暫估費用的分錄是怎么做呢?這個季度沒有票據的時候是:借:相關費用,貸:其他應付款——暫估費用,下個季度如果1、收到票據付款的分錄是:借:其他應付——暫估,貸:銀行存款
那如果收到票據還沒付款,那這個分錄就不用調整是嗎

venus老師 

2024 08/12 10:25
收到發票沖暫估費用,然后再確認開票分錄

84784953 

2024 08/12 10:33
明白了,謝謝老師

venus老師 

2024 08/12 10:34
好的呢,同學,祝你生活愉快
