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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師出口退稅 制造業(yè) 免抵退,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 退稅額200進(jìn)項(xiàng)180,20差額需要繳納增值稅么?還是只需要繳納附加不用交增值稅?



那你的留底是多少的?
2024 08/09 19:38

84785014 

2024 08/09 19:40
沒(méi)有之前的留底,本月進(jìn)項(xiàng)180,退稅額200.全部提退稅了,多的20 需要繳納附加稅么? 都需要繳納什么稅

郭老師 

2024 08/09 19:42
你好,只需要交一個(gè)附加稅的

84785014 

2024 08/09 19:47
全部退稅 還要交20*12% 附加稅么? 如果正常非退稅企業(yè),銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)180.繳稅是否是 增值稅20元 再加上附加稅20*12%元?

郭老師 

2024 08/09 19:49
免抵稅額需要交附加稅
不交增值稅

84785014 

2024 08/09 19:50
老師如果非退稅企業(yè),正常報(bào)稅時(shí),銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)180.繳稅是否是 增值稅20元 再加上附加稅20*12%元?

郭老師 

2024 08/09 20:00
對(duì)的是的,需要這么做的
