問題已解決
老師,上月暫估成本,這個月收到發票入賬、沖銷的賬務處理什么?



您好,沖上月暫估成本那個分錄,再按發票金額做正數分錄,科目是一樣的,多了一個進項稅
2024 08/07 21:06

84784956 

2024 08/07 21:14
結轉的主營業務成本太高了,也要紅沖嗎

廖君老師 

2024 08/07 21:19
您好,當然要紅沖的,原來是暫估的,沒有發票

84784956 

2024 08/07 21:21
上個月暫估時,借庫存商品4000,貸應付賬款-暫估4000,結轉成本:借主營業務成本4000,貸庫存商品4000

84784956 

2024 08/07 21:23
這個月收到發票紅沖:借庫存商品-4000,貸應付賬款-暫估-4000,借主營業務成本-4000,貸庫存商品-4000,是這樣沖嗎

廖君老師 

2024 08/07 21:25
您好,庫存商品有差異的話,上面2分錄都要紅沖,對的

84784956 

2024 08/07 21:26
然后再按發票金額正確的做一遍,借庫存商品、應交稅費-進項,貸應付賬款,同時結轉成本

84784956 

2024 08/07 21:27
但是我做紅沖的時候,庫存商品和主營業務成本都是負數,這樣對嗎

廖君老師 

2024 08/07 21:31
您好,當然對的嘛,本月有一正一負的分錄,相抵后不管正還是負,金額很小了

84784956 

2024 08/07 21:40
好的,謝謝老師

廖君老師 

2024 08/07 21:42
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
