問題已解決
老師,公司6月有一張銷售發票金額是190萬,7月又紅沖了這張發票,請問,現在8月申報增值稅的時候,怎樣填報申報表呢?紅沖的發票的稅額會自動成為留底稅嗎?申報表是在哪里填數據呢?



直接就是7月藍字發票收入扣除紅沖后的銷售收入填報
2024 08/07 08:42

84784973 

2024 08/07 08:43
稅務系統會自動計算嗎,會有留底稅嗎

84784973 

2024 08/07 08:44
會計分錄要重新調整入賬嗎?

家權老師 

2024 08/07 08:48
那個?不一定,自行檢查一下,主表的銷售收入是否7月藍字發票收入減去紅沖發票銷售收入?
直接做銷售收入的分錄紅沖,就是金額是負數

84784973 

2024 08/07 08:54
會影響之前的財務報表嗎,會影響損益嗎

家權老師 

2024 08/07 08:56
不影響以前的報表,和稅務申報
