問題已解決
發票異常,進項稅額前期已抵扣,現在需要操作進項稅轉出,請問分錄怎么做



借:應交稅費-待抵扣進項
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024 08/06 11:35

84784956 

2024 08/06 11:44
這樣的話,實際繳納的稅額跟賬上的應交稅費科目余額有差額

家權老師 

2024 08/06 11:44
你申報的時候在附表2第20行填進項轉出

84784956 

2024 08/06 11:47
申報的時候轉出了,所以導致應交稅費增加,但是你剛剛那個分錄沒有增加應交稅費

家權老師 

2024 08/06 11:48
你計算?增值稅的時候是按這個公式計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
