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老師,內部交易在合并報表中,當年的處理為: 借:營業收入2000 貸:營業成本2000 借:營業成本240 貸:存貨240(未出售部分) 在下一年未出售部分全部出售,怎么在合并報表上處理? 我認為是: 借:未分配利潤——年初240 貸:存貨240 借:存貨240 貸:營業成本240 可是答案是: 借:未分配利潤——年初240 貸:營業成本240 將兩個分錄合并了,如果我不合并,按照我上面的做法處理,是否正確?


您好,不合并也是正確的。
2024 07/31 22:40

老師,內部交易在合并報表中,當年的處理為: 借:營業收入2000 貸:營業成本2000 借:營業成本240 貸:存貨240(未出售部分) 在下一年未出售部分全部出售,怎么在合并報表上處理? 我認為是: 借:未分配利潤——年初240 貸:存貨240 借:存貨240 貸:營業成本240 可是答案是: 借:未分配利潤——年初240 貸:營業成本240 將兩個分錄合并了,如果我不合并,按照我上面的做法處理,是否正確?
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