問題已解決
前期做了無票收入這個開了發票怎么賬務處理



您好,這個的話,需要紅沖之前的分錄,然后在做一個正確的,這個兩部就行
2024 07/31 10:56

84785042 

2024 07/31 10:56
那增值稅報表怎么處理

小鎖老師 

2024 07/31 10:56
那個的話,再未開票收入那個地方申報負數,然后開票,對應稅率的地方,本期寫上正數,這樣

84785042 

2024 07/31 10:57
哦哦,好的,謝謝

小鎖老師 

2024 07/31 10:58
不客氣的,祝您開心

84785042 

2024 07/31 10:59
那我前期做的是借銀行存款,貸主營業務收入,能沖銀行存款么

小鎖老師 

2024 07/31 11:06
不,直接就是 借 主營業務收入——未開票收入 貸 主營業務收入——開票收入

84785042 

2024 07/31 11:07
好的,我沒有分開票收入和未開票,那直接沖主營業務收入就行?

小鎖老師 

2024 07/31 11:08
嗯對,直接沖就可以
