問題已解決
老師,金稅盤有個280的費用,我計入應交稅費~應交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時候抵扣了這280,這個怎么記賬呢?



你好,在應交增值稅借方了,就抵減了
2024 07/26 12:28

84785023 

2024 07/26 12:39
老師,減免稅款這個明細科目下有280的余額對嗎?

小林老師 

2024 07/26 12:39
是的,你的理解非常正確

84785023 

2024 07/26 12:40
好的,謝謝老師指導

小林老師 

2024 07/26 12:40
客氣,非常榮幸能夠給您支持
