問題已解決
老師,我們有個固定資產原值3500折舊3340,凈值160,現在清理了怎樣做分錄



清理殘值
借:固定資產清理?160
????? 累計折舊3340
貸:固定資產3500
變賣
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
結轉清理余額
借:營業外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業外收入
2024 07/25 16:56

84784976 

2024 07/25 17:00
老師,剛才我們領導說是這個資產已舊換新處理的,舊資產抵了800元,新資產實際付款1980元,使用年限5年,凈殘值率3%,這個又要怎樣做憑證呢

家權老師 

2024 07/25 17:03
借:固定資產2780
貸:固定資產清理? 800/1.13
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 800/1.13*0.13
? ? ?銀行存款1980
借:固定資產清理??800/1.13-160
貸:營業外收入?

84784976 

2024 07/25 17:05
謝謝老師

84784976 

2024 07/25 17:06
老師,進項稅不用做嗎

家權老師 

2024 07/25 17:07
有進項稅體現出來就是

84784976 

2024 07/25 17:10
好的老師,多謝

家權老師 

2024 07/25 17:12
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84784976 

2024 07/25 17:18
謝謝,必須好評

家權老師 

2024 07/25 17:19
謝謝,晚上吃好點。禮貌用語,勿回
