問題已解決
老師好,我們是商貿企業,之前開給超市專票3萬元,現在退貨退了5000元,之前開的專票是不是要沖紅5000元,還是怎么操作會比較好?



這種情況下,之前開給超市的專票需要部分沖紅,沖紅金額為 5000 元。
具體操作流程如下:
1.如果購買方(超市)已將這 3 萬元的專票用于申報抵扣,那么購買方可以在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2.如果購買方未將該專票用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
3.銷售方(你們企業)憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
2024 07/25 14:52

84784995 

2024 07/25 14:54
如果對方未抵扣的話,我們怎么處理5000元發票?

84784995 

2024 07/25 14:55
我們是數電發票

樸老師 

2024 07/25 15:01
?你們按發票正常做就可以
