問題已解決
老師,公司進項虛開被查,補繳增值稅和所得稅分錄怎么做 ,?



你好,虛開發票相關的入賬分錄發下
2024 07/24 09:19

84785012 

2024 07/24 09:20
就是按照采購原材料入賬的

小林老師 

2024 07/24 09:21
如果業務虛假,1紅字沖回原來入賬相關分錄,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交企業所得稅,

84785012 

2024 07/24 09:22
滯納金做營業外支出?

小林老師 

2024 07/24 09:23
是的,你的理解非常正確
