問題已解決
老師,現在發現5月開票收入錄入憑證應該是貸主營業務收入,記成了貸主營業務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業收入多了這一筆數據,現在可以不修改報表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業務成本貸主營業務收入嗎老師?



5 月的憑證錄入錯誤,導致增值稅收入比利潤表上營業收入多了一筆數據,這種情況下需要進行更正。
7 月更正分錄時,應做如下調整:
借:主營業務成本(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
2024 07/19 14:21

84785027 

2024 07/19 14:28
老師,不更正報表只更正分錄的話,下個月不是就一致了? 5月是貸:主營業務成本,7月不是應該借主營業務成本貸主營業務收入嗎?老師

樸老師 

2024 07/19 14:31
你紅沖了就一致了

84785027 

2024 07/19 14:32
紅沖分錄應該哪個啊老師,可以只修改分錄嗎

樸老師 

2024 07/19 14:33
借:主營業務成本(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
就是這個分錄

84785027 

2024 07/19 14:37
老師,不對吧,本來主營業務收入就少記了,你還要紅沖?本來主營業務成本是在貸方不也是少記了嗎?怎么還要紅沖?

樸老師 

2024 07/19 14:42
由于5月的錯誤分錄導致增值稅收入比利潤表上營業收入多了一筆數據,且錯誤是將應計入主營業務收入的金額計入了主營業務成本,7月更正時可以做如下分錄:
借:主營業務成本(紅字)
貸:主營業務收入(藍字)
通過這樣的更正,將原本錯誤計入主營業務成本的金額調整到主營業務收入中,使財務數據恢復正確。

84785027 

2024 07/19 14:48
老師,將原本錯誤計入主營業務成本的金額調整到主營業務收入中,原本是貸:主營業務成本的,是多記還是少記了呢老師

樸老師 

2024 07/19 14:52
原本錯誤地貸記“主營業務成本”,意味著主營業務成本被多記了。
因為正確的應該是貸記“主營業務收入”,結果記成了貸記“主營業務成本”,導致主營業務成本的金額比實際應有的金額增加了,從而多記了主營業務成本。

84785027 

2024 07/19 15:13
老師,您確定是記在貸方:主營業務成本是多記成本?不是少記了嗎,您仔細想想

樸老師 

2024 07/19 15:16
貸記主營業務成本是少記了,我想成主營業務收入了
主營業務成本少了
這樣應該借主營業務成本才對
