問題已解決
老師您好,2023年收到一張9000塊錢的發票涉嫌虛開。發票稅局要求調整,請問我們要怎么做分錄?補交了增值稅和滯納金。



你好,這個錢當時已經支付了嗎?如果收不回來的,借以前年度損益調整,
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅,貸銀行
借營業外支出滯納金貸銀行存款。
2024 07/19 11:20

84784983 

2024 07/19 11:25
收到,這張票是普票來的,萃取器要求調整。請問要寫哪一筆分錄?

郭老師 

2024 07/19 11:25
好,那怎么還要求你們補了增值稅?他補的是所得稅的吧?

84784983 

2024 07/19 11:25
發票的款已經支付給報銷的人了。

84784983 

2024 07/19 11:26
是的,要求我們補交所得稅。

郭老師 

2024 07/19 11:26
他補的是增值稅還是所得稅。

郭老師 

2024 07/19 11:26
因為你進項本來就沒有抵扣,不是嗎?

84784983 

2024 07/19 11:26
上面寫錯了,是補交所得稅和滯納金。

郭老師 

2024 07/19 11:29
借以前年度損益調整,
貸應交稅費企業所得稅
借應交稅費企業所得稅貸銀行存款,
借營業外支出滯納金貸銀行存款。
你這個賬上不用調整這個發票了,你再調整的話,沒法調整了,因為你這個已經支付。

84784983 

2024 07/19 11:33
那意思說我調增這個費用就不用做分錄了?

84784983 

2024 07/19 11:33
如果稅局要求我調整這個發票金額,然后我又是虧損的,不用補交所得稅,那么就什么分錄都不用做。

郭老師 

2024 07/19 11:38
是的對的是的對的

84784983 

2024 07/19 11:39
明白了,謝謝老師。

郭老師 

2024 07/19 11:41
不用客氣,工作愉快
