問題已解決
老師好,我們公司有四個勞務派遣員工,社保,工資是我們付給勞務公司,每人還有一百元管理費。這樣我們做賬的時候怎么做呀



借管理費用勞務費等
貸銀行存款
2024 07/18 10:11

84784963 

2024 07/18 10:15
計提工資的時候呢?

郭老師 

2024 07/18 10:18
不需要計提,這個不屬于工資,這屬于勞務費。工資是在勞務派遣公司那邊做,你們這個屬于勞務費,做勞務就行。

84784963 

2024 07/18 10:21
那就是對方開發票和我們支付的時候一起做一個憑證就行?

84784963 

2024 07/18 10:23
我看之前財務做的社保也分開,又記應付職工薪酬

郭老師 

2024 07/18 10:24
是的對的,這個不做應付職工薪酬。

84784963 

2024 07/18 10:29
那我可以收到發票的時候做一個借 管理費用,貸其他應付款,支付的時候又做銀行存款嗎

郭老師 

2024 07/18 10:30
可以的,可以這么做的。
