問題已解決
老師,公司主營業務是銷售無人機及無人機打藥業務,由于打藥業務較多,今年3月請一外部人員打藥,產生的費用我們會付款給他。3月他的打藥費用有2萬元,由于他想跟我們分公司購買無人機,假如無人機是5萬元的話,他這個打藥費用可以抵無人機款嗎?可以抵的話他還需要開發票給我們公司否?然后總分公司的賬務處理該怎么弄?



你好同學!這個款項是可以抵扣的,但他仍然需要開票給你們公司。因為這是兩個不同的業務產生的應收與應付相抵。按正常做賬流程來做賬
借:管理費用-勞務費2
貸:其他應付款2
購買無人機
借:應收賬款5
貸:主營業務收入4.5
? ? 應交稅費-銷項稅額0.5(假設稅額是0.5)
抵扣時,
借:其他應付款2
借:應收賬款2
他還應該去付你們3萬元。
2024 07/17 17:15

84785044 

2024 07/17 17:17
對方要開的是什么發票呢?勞務發票的話是不是要繳納20個點?是不是還要個稅的完稅證明?

小碧老師 

2024 07/17 17:27
是的,但這個個稅是預扣的,如果在下一年匯算清繳時,他的收入總額未超過扣除限額是可以申請退稅的。不需要完稅證明,能開出票來給你們,當然是已經交過稅了,所以你們只要收發票就可以

84785044 

2024 07/17 17:30
對方聽到20個點就不愿意去開了,也不愿意跟我們公司合作了,是農戶來的

小碧老師 

2024 07/17 17:35
提供勞務是要提供發票的呀,你們可以去幫代開,代付的稅費。可以沖減你們的收入,也可以算在應收他的款項中

84785044 

2024 07/17 17:41
這個稅費直接沖收入嗎?沖什么收入呢?

小碧老師 

2024 07/17 17:46
比如要交的稅是2000元
你們有賣無人機是
借:應收賬款4.8
貸:主營業務收入4.3
? ?應交稅費-銷項稅額0.5
最后他還是付你們3萬元,這樣的話你們是需要幫他繳納個人所得稅的

84785044 

2024 07/17 17:54
好的 謝謝老師

小碧老師 

2024 07/17 17:55
不客氣哦,工作愉快

84785044 

2024 07/17 18:16
對了,老師,我們銷售無人機業務是不能跨區域,如果跨域區被查到就要付相應的利潤給區域代理商,現我們查到我們區域客戶跟其他區域代理商購買無人機,他們需要把相應的利潤付過來,請問我們需要開發票給那個區域的代理商嗎?開的話要開什么類型的發票?然后我們收到這個利潤款是要放到主營業務收入還是其他業務收入?

小碧老師 

2024 07/18 08:28
你好同學!這個可以開“品牌使用費”,作為其他業務收入。
