問題已解決
上個月開具的增值稅專用發票(數電票),因為單位開具錯誤,這個月對方要求重新開具。這個月做了紅沖,有重新開的。金額和稅額都沒有變化,這個月怎么做賬務



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數,
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2024 07/15 09:31

84785003 

2024 07/15 09:37
當月的話不需要做賬務處理吧,只按正確的發票記賬,對嗎?跨月的話即使數據一樣也需要做賬務處理:“借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。”

郭老師 

2024 07/15 09:39
你好,對的是的,當月開的當月紅沖可以不用做。

84785003 

2024 07/15 09:40
跨月紅沖的,結轉的成本還需要做賬務處理嗎?

郭老師 

2024 07/15 09:41
好一正數一負數相當于沒有可以不用做。

84785003 

2024 07/15 09:44
好的,謝謝

郭老師 

2024 07/15 09:45
不用客氣,工作愉快。
