問題已解決
7月份發現6月份多開票,可能造成2季度繳納所得稅,7月份將紅沖之前開票金額,重新開正確的發票金額,有什么辦法讓6月份不交稅呢



您好,您指的是不交企業所得稅嗎?
2024 07/12 19:57

84784973 

2024 07/12 19:59
對的,因為開正確的發票金額是不需要交的

東老師 

2024 07/12 20:01
六月份的時候可以暫估成本入賬,等七月份的時候再把暫估的會計分錄沖銷。

84784973 

2024 07/12 20:02
好的,,4月份開票的,暫估在6月可以吧

東老師 

2024 07/12 20:04
沒問題 這個可以六月份暫估。

84784973 

2024 07/12 20:05
這個暫估成本,是不是做主營業務成本-暫估成本,帶應付賬款嗎

東老師 

2024 07/12 20:05
對的,就是這么做賬的。

84784973 

2024 07/12 20:09
分錄對嗎

84784973 

2024 07/12 20:09
好的,謝謝老師

東老師 

2024 07/12 20:09
對,這個會計分錄沒錯兒。

84784973 

2024 07/12 20:28
應付賬款有二級科目,這個暫估的成本,是不是設置一個應付賬款-其他科目

東老師 

2024 07/12 20:31
對,可以暫時設置一個科目就成,后面也還是要沖銷的。

84784973 

2024 07/12 20:32
還是應付賬款-暫估成本

東老師 

2024 07/12 20:33
可以的,記入應付賬款-暫估就成了
