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請問老師:剛收到的成本發票是三月份開好的,我是做在7月份的賬里還是補做在三月份的賬里?要怎么操作,謝謝老師?



你好,這個是購買商品的嗎?當時做了暫估沒有?
2024 07/12 16:56

84784981 

2024 07/12 16:58
做了暫估

郭老師 

2024 07/12 17:17
借應付賬款,貸庫存商品,
借主營業務成本負數
借庫存商品。
借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付帳款
借主營業務成本,
貸庫存商品。這個是做發票的

請問老師:剛收到的成本發票是三月份開好的,我是做在7月份的賬里還是補做在三月份的賬里?要怎么操作,謝謝老師?
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