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往來科目怎么沖銷?就是企業要注銷了,應收和應付、其他應收款和其他應付款仍掛著余額,怎么做分錄沖銷?



當企業要注銷,對于掛賬的應收、應付、其他應收、其他應付等往來科目進行沖銷時,以下是一些可能的處理方式和會計分錄,不過您需要根據實際業務情況來判斷使用:
如果確定這些往來款項確實無法收回或無需支付
1.對于無法收回的應收賬款和其他應收款借:營業外支出貸:應收賬款貸:其他應收款
2.對于無需支付的應付賬款和其他應付款借:應付賬款借:其他應付款貸:營業外收入
如果是同一客戶或供應商的應收和應付可以相互抵銷
假設 A 客戶既有應收賬款余額,又有應付賬款余額
借:應付賬款 - A
貸:應收賬款 - A
同樣,如果是同一主體的其他應收款和其他應付款
借:其他應付款 - XX
貸:其他應收款 - XX
2024 07/12 16:24

84785036 

2024 07/12 16:29
營業外收入和營業外支出的明細科目怎么寫?

樸老師 

2024 07/12 16:36
壞賬損失
這樣就可以

樸老師 

2024 07/12 16:37
營業外收入是其他收入

84785036 

2024 07/12 16:52
營業外支出的明細是壞賬損失這樣嗎?

樸老師 

2024 07/12 17:16
對的
是這樣設置的

84785036 

2024 07/12 17:17
摘要是:沖銷其他應收款,沖銷應收賬款,這樣可以嗎?還可以怎樣填寫妥當些呢?老師

樸老師 

2024 07/12 17:20
同學你好
這個可以的
