問題已解決
老師你好,就是別的小區欠我們公司的物業費(我們是物業公司)這個小區現在拿一套房子來抵償債務,前期就是出納到房產辦理過戶手續,并繳納了契稅,等各項費用,這個如何處理賬務,老師?



借在建工程
貸應收賬款
然后這個在建工程里面包含這個契稅,你裝修完畢可以使用的話就可以做固定資產
2024 07/12 12:05

84785017 

2024 07/12 12:10
老師這個是,現成的住房,問題是這個小區欠的賬吧,這個賬賬上也沒有掛賬,只是寧外一個,統計統計出來的欠費的金額?(那個小區欠的費)。這個該如何處理呀?老師

郭老師 

2024 07/12 12:13
那他實際是欠誰的錢?

84785017 

2024 07/12 12:17
實際上欠的就是我們的物業費,只是這個公司的賬吧,欠的賬賬上都沒有,總監說要入賬的話,就用合同上的應收款的金額。我覺得這個做法好不合理呀?欠的款是真的,老師

郭老師 

2024 07/12 12:18
你好,欠款的話,你得做收入。你如果不做應收賬款的話,這種有風險,你隱瞞收入。

郭老師 

2024 07/12 12:18
誰的收入就是誰來做,尤其是物業費。你這個物業,他管轄的片區稅務局,這個一查就能查到。

84785017 

2024 07/12 12:24
我也是這個說的,但無果,現在就是欠費的那個小區用住宅來抵償欠款,前期繳納的各項契稅,費用等,過戶給我們公司,正在辦手續,我現在想問的,就是我現在繳納那些費用如何賬務處理,后期過戶來的住房我如何賬務處理,老師?

郭老師 

2024 07/12 12:27
你好,借在建工
貸應付付款

郭老師 

2024 07/12 12:27
你們掛著應付賬款,到時候還錢吧。
