問題已解決
各位老師請教一下,我們和客戶定制合同是1萬,給客戶開了1萬的發票,但是因為產品有問題客戶給我們7000,折讓了3000,我們同意不用對方開3000的紅票,那我得賬該怎么做平呢



借銷售費用貸應收賬款3000。
2024 07/12 10:38

84785035 

2024 07/12 10:49
收入是借銀行存款7000貸主營業務收入10000應交稅費(銷項稅)是吧?

郭老師 

2024 07/12 10:51
借銀行存款7000,
銷售費用3000
貸主營業務收入應交稅費
