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老師,銷售物品贈送客戶賬務處理是怎么樣的?



您好,借銷售費用,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024 07/09 16:59

84785044 

2024 07/09 17:03
這個費用是市場價嗎?假如現在贈送一物品售賣價是1000元,稅率是13個點。賬務處理是?

宋生老師 

2024 07/09 17:06
你好,其實實際操作中一般都是按進價來,然后直接又按照進價結轉成本,這樣子公司就不用交稅。

84785044 

2024 07/09 17:12
不是很理解,老師能指教指教嗎,假如一贈送物品含稅進價是1000元(13個點),不含稅價1000/1.13,現在贈送的賬務處理老師能幫忙寫一下嗎

宋生老師 

2024 07/09 17:14
你好,借銷售費用1130,貸,主營業務收入1000,應交稅費,應交增值稅1000
然后借主營業務成本1000,貸庫存商品1000

84785044 

2024 07/09 17:15
好的 謝謝老師

宋生老師 

2024 07/09 17:17
你好,不用客氣的了。

84785044 

2024 07/09 17:20
但老師,我有點不明白,我進貨含稅價是1000元,成本到底是1000元還是1000/1.13?因為進項稅不是已經抵扣了嗎?在我的理解成本應該是1000/1.13

宋生老師 

2024 07/09 17:23
你好,不,我上面舉例的是不含稅是1000。

84785044 

2024 07/09 17:25
所以進貨價含稅是1000元的話,成本價應該就是1000/1.13對吧

宋生老師 

2024 07/09 17:29
你好是的就是這樣理解

84785044 

2024 07/09 17:35
所以贈送物品是1000元(含稅13個點)的話,我賬務處理是這樣 借 銷售費用 1000元 貸 主營業務收入 1000/1.13 應交增值稅 1000/1.13*0.13 。 借 主營業務成本 1000/1.13 貸 庫存商品 1000/1.13 這么算對嗎?

宋生老師 

2024 07/09 17:37
你好!對的,是沒問題的

84785044 

2024 07/09 17:44
但我不知道在哪里看說贈送物品要視同銷售,按市場價來計稅,有點懵

宋生老師 

2024 07/09 17:45
你好!是的。嚴格來說是按市場價。所以我一開始就說,實操中沒什么人那樣做
更何況,你買來的價其實也是市場價

84785044 

2024 07/09 17:46
好的 ,謝謝老師

宋生老師 

2024 07/09 17:46
你好,不用客氣的了。
