問題已解決
你好,我們公司上月申報了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個月申報的時候增值稅減免明細申報表自動帶出來489.98,但是提交申報的時候顯示應納稅減征額比對異常,這個到底是減免還是不減免



小規模季度30萬以內可以免增值稅。
2024 07/09 16:37

郭老師 

2024 07/09 16:37
你開的這個不是專票的吧?

郭老師 

2024 07/09 16:38
這免稅的稅額是按照3%來計算的。

84784964 

2024 07/09 16:45
這個是二手車銷售發票,我們也不是小規模,一般納稅人,我填在簡易計稅3%征收率未開票那里

郭老師 

2024 07/09 16:47
你好,主營二手車的話,你開發票是0.5%。然后,你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。

84784964 

2024 07/09 17:05
不是主營二手車

郭老師 

2024 07/09 17:13
你好,銷售自己使用過的嗎?如果是的話減免1%,按照這個來計算。

84784964 

2024 07/09 17:17
對,銷售自己使用過的

郭老師 

2024 07/09 17:19
你好,那這個減免的是1%。

84784964 

2024 07/09 19:38
不含稅銷售額怎么填,比如這個資產凈值2萬。

郭老師 

2024 07/09 19:39
處置的不含稅金額多少多少

郭老師 

2024 07/09 19:39
你銷售出去的價格是多少?

84784964 

2024 07/09 19:41
這個資產是劃轉給別的公司的,國有資產,我們按凈值劃轉的

郭老師 

2024 07/09 19:43
你好,你叫上做的是多少呀?你說一下行嗎?是2萬嗎
?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白

84784964 

2024 07/09 19:48
增值稅減免明細表按2%的金額填嗎

郭老師 

2024 07/09 19:49
主表應納稅減征額
還有減免明細表,本期發生額,實際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%,按照這個來填寫
是減免1%,不是減免2%。
