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去年采購的貨物,現在稅局通知讓進項轉出,去年已經抵扣,也結轉了成本,現在賬上怎么處理啊

84785018| 提問時間:2024 07/08 17:59
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當接到稅務局通知需要對去年采購的貨物進行進項稅額轉出時,賬務處理如下: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 同時,調整相應的所得稅影響(假設適用稅率為 25%): 借:應交稅費 - 應交所得稅 (進項稅額轉出金額×25%) 貸:以前年度損益調整 最后,將“以前年度損益調整”科目余額轉入“利潤分配 - 未分配利潤”科目: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 例如,去年采購貨物的進項稅額為 1000 元,去年已抵扣并結轉成本,今年進行進項稅額轉出處理。則會計分錄為: 借:以前年度損益調整 1000 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 1000 假設適用稅率為 25%,則所得稅影響為 250 元(1000×25%) 借:應交稅費 - 應交所得稅 250 貸:以前年度損益調整 250 借:利潤分配 - 未分配利潤 750 貸:以前年度損益調整 750
2024 07/08 18:02
84785018
2024 07/08 18:05
成本呢?不用處理嗎
樸老師
2024 07/08 18:09
同學你好 以前年度損益調整就是了
84785018
2024 07/08 20:33
原本結轉的成本不用納稅調增嗎?是不是也要補交所得稅?
樸老師
2024 07/08 20:52
沒發票或者多結轉的要調增的
84785018
2024 07/09 08:28
就我們這個而言,稅務局通知讓進項轉出,沒有說成本不能扣除,那成本需要調增嗎?
樸老師
2024 07/09 08:53
那這個就不用調增的
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