問題已解決
21年有一家出現異常進項發票,稅局讓做轉出,已經更正21年企業所得稅調增的是進項不含稅金額,稅額也要做調整嗎?



是的,那個進項稅也得做進項轉出,計入利潤分配-未分配利
2024 07/08 14:47

84784957 

2024 07/08 14:50
進項稅額在哪份報表做轉出?

84784957 

2024 07/08 14:50
不含稅金額已經在21年度所得稅調增了,然后也補繳稅款和滯納金了

家權老師 

2024 07/08 14:55
轉出是在申報增值稅的時候附表2的異常轉出

84784957 

2024 07/08 14:57
不是說進項稅額也要在利潤分配轉出嗎?

家權老師 

2024 07/08 14:58
借:利潤分配-未分配利
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
