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問題已解決

你好我想咨詢一下個體餐飲加盟,每個月固定總部收到錢把錢扣除成本什么的,剩下的利潤統一打到法人個人卡,大概5萬左右,這樣可以嗎?

84785030| 提問時間:2024 07/08 14:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,可以的,這只是款項的收付方式,我們確認收入和成本費用還是按業務來,收客戶的錢全額確認收入,總部扣的錢要給我們發票的
2024 07/08 14:19
84785030
2024 07/08 14:22
你好老師,請問我們怎么確認收入,比如總部收到20萬,成本15萬, 剩5萬利潤給我,請問我應該怎么做,他給我們的發票是什么發票?比如查賬征收,不太清楚假如做賬是直接做5萬的,還是20萬都做
廖君老師
2024 07/08 14:24
您好,我們是小規模吧,這些成本都是總部提供的么 借:應收賬款? 20? 貸:主營業務收入? 20/1.01? ? 應交稅費-應交增值稅 20/1.01*1% 借:主營業務成本15? ?貸:應收賬款? 15 借:銀行? ?5? ?貸:應收? ?5
84785030
2024 07/08 14:27
老師,我們是個體查賬征收,這樣的話,就需要他給我們提供利潤票20萬的,和成本票15萬的,都是總部提供嗎
廖君老師
2024 07/08 14:32
您好,只要成本票,收入是我們開票出去?的,可以是未開票收入,但成本費用是要有發票的
84785030
2024 07/08 14:47
老師,收入發票就是我們確認未開票收入,讓總部提供成本,我們繳納增值稅和利潤部份的經營所得是嗎,還有別的稅費嗎
84785030
2024 07/08 14:48
不開公戶也可以嗎,直接打法人個人卡,直接這么做賬,如果是核定征收呢,這種情況應該繳納什么稅,應該怎么做
廖君老師
2024 07/08 15:08
您好,1.是的,有增值稅,附加稅,印花稅,經營所得稅 2.可以的,個體不強制開公賬戶的 3.核定征收如果雙定戶不超定額的話,系統自動申報自動扣款不用做賬的,
84785030
2024 07/08 15:13
老師,還有一個我們是婚禮策劃公司,和酒店合作,酒店比如這個月收了20萬的婚禮錢,他會扣百分之25,給我打回剩下的75,也就是15萬,我們是小規模,對面是一般納稅人,這種情況下,我們根據什么方式確認收入和成本怎么做賬,發票應該怎么開?我們還會收到人員的工資,比如主持人化妝師,然后我們扣下相應的費用后也就是返點,以后給主持人化妝師他們把款打回去,這種情況應該怎么做賬
廖君老師
2024 07/08 15:16
您好,我們收入20(如果客戶要發票是我們開的),酒店給我們開5的發票作為我們的成本 2.借:銀行? ?貸:主營業務收入? ? 收錢的人要開票給我們 借:主宮業務成本? 貸:銀行
84785030
2024 07/08 15:19
這種情況下是酒店收的錢,然后把錢給我們打回來15萬,不是我們給他們開15萬得票嗎,
84785030
2024 07/08 15:20
還有就是對面是一般納稅人,他們給我們小規模開票,能開嗎,我們這邊能正常收入做賬嗎
廖君老師
2024 07/08 15:29
哦哦,合同是我們跟酒店的話,我們開15萬,客戶的20跟我們無關 借:銀行15? ?貸:主營業務收入? ?15/1.01? ?應交稅費-應交增值稅 15/1.01*1% 2.一般人能開票給規模的,我們能正常入賬
84785030
2024 07/08 15:31
合同是和我們策劃公司簽的,但是酒店收錢,這種情況應該怎么做呢,他們一般納稅人給我們小規模開13的普票,我們正常抵扣成本,就可以,是這個意思吧,
84785030
2024 07/08 15:32
然后小規模給一般納稅人開票能開嗎,只能開1或者3吧,他們要求開13的專票的話,我們應該怎么辦呢
廖君老師
2024 07/08 15:32
您好,1.合同是和我們策劃公司簽的,那我們要確認20收入,我們開票合同中客戶的 2.是的,我們是價稅合計一起入成本的
84785030
2024 07/08 15:33
然后印花稅是根據什么來繳納的,是合同上的金額嗎,然后怎么進行申報呢,印花稅,
廖君老師
2024 07/08 15:36
您好,其實是賬上的金額:合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數據來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據賬套里管理費用等-保險費取數,租賃合同0.1%根據賬套里管理費用等-租賃費取數 第一步: 1、我要辦稅—稅費申報及繳納。 2、稅費申報及繳納—申報清冊—按期應申報—財產和行為稅合并申報,填寫申報表。 3、進入財產和行為稅稅源采集進入申報界面。 第二步: 1、點擊印花稅后面的【稅源采集】。 2、稅源采集有兩種采集方式,二選一即可。 方式一:進入后選擇左上角【按次申報】或者【按期申報】點擊右側【新增按次申報稅源】或者【新增按期申報稅源】, 填寫稅源信息后選擇稅目,系統自動帶出稅率,填寫計稅金額或件數點擊【保存】,點擊【確定】確認保存。 方式二:點擊上方【下載導入模塊】,下載模板文件填寫完成后,點擊【導入按次申報稅源】或者 【導入按期申報稅源】,導入成功后,點擊【提交稅源信息】。 第三步: 1、然后直接點擊稅源采集頁面的【跳轉申報】。 2、選印花稅后點擊【申報】進入新的界面檢查合同等信息(稅源編號沒有帶出屬于正常),沒有問題點擊【申報】。(減半優惠在申報征收的時候才會有的) 3、如點擊“跳轉申報”沒反應,可通過:我要辦稅—稅費申報及繳納。 4、稅費申報及繳納—申報清冊—按期應申報—財產和行為稅合并申報,填寫申報表。 5、財產和行為稅納稅申報。 6、勾選印花稅后點擊下方【申報】即可。
84785030
2024 07/08 15:42
法人身兼好幾家公司,個人銀行卡收入和支付寶微信,年收入在400萬以上,如果全部收入上報,那他的這些收入還需要繳納個人所得稅嗎?
84785030
2024 07/08 15:44
然后公司給個人開發票,能開嗎,
廖君老師
2024 07/08 15:52
您好,最好不要用法人卡收付款嘛,以公司的名義收付款。只要賬務是清楚的,法人卡只是過渡,不用另外交所得稅的,就查賬時我們就很難一筆筆說清楚 2.可能開的
84785030
2024 07/08 16:11
我們是婚慶公司,有的時候需要購進一些道具,用來布置婚禮大堂,這種情況下做賬需要做庫存商品嗎,可以直接走成本嗎,因為這個道具是不銷售的,還有給主持人開工資的話,在個稅系統需要報嗎,每天的主持人都不一樣,有800的,有1000的,這種應該怎么操作呢,正常有管理費用,工資嘛?
廖君老師
2024 07/08 16:13
您好,如果是買多少用多少,沒有庫存留下,可以直接入成?本的。 2.要申報個稅的,他開來勞務報酬發票,我們也要代扣代繳個稅,管理費用-勞務費,開發票給我們
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