問題已解決
稽查讓轉出以前年度材料 成本轉出的賬務處理怎么做?



您好,借:以前年度損益調整-
應交稅費-進項-
貸:應付賬款-
2024 07/06 14:32

84784963 

2024 07/06 14:42
這筆業務被認定為虛列成本,應付賬款怎么平賬呢

劉艷紅老師 

2024 07/06 14:44
你前面做這個材料是計入到哪里的了,沖這個就可以了

84784963 

2024 07/06 14:47
不是很理解,能給一個完整的分錄嗎

劉艷紅老師 

2024 07/06 14:48
你現在不是要把以前的材料做轉出嗎,那前面收到肯定做賬了呀
借:原材料
應交稅費
貸:應付賬款
現在就是沖這個應付賬款

84784963 

2024 07/06 14:52
可以直接做成:借:以前年度損益調整 貸:原材料嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/06 14:55
可以的, 這樣也是調平了
