問題已解決
老師,我們開出了勞務費發票,勞務費也是我們轉出的,我們應該怎么做賬呢



你好
我們開出了勞務費發票,借:銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅
勞務費也是我們轉出的,借:勞務成本,貸:銀行存款等科目
借:主營業務成本,貸:勞務成本?
2024 07/06 08:53

84785012 

2024 07/06 08:55
老師,我們轉出的勞務費是轉給一個人,應該是班組的領導,由他下發給每個人,這樣的話我們要申報這些人的個稅嗎

鄒老師 

2024 07/06 08:56
你好,需要申報這些人員的個人所得稅?

84785012 

2024 07/06 09:57
老師,我們沒辦法申報這些人的個稅了,因為收了班組的1個點,像這種情況我們怎么賬務處理呢

鄒老師 

2024 07/06 10:00
你好,這些人有去稅局給你們代開勞務費發票入賬嗎??

84785012 

2024 07/06 10:00
老師,沒有代開,我們收了他們1個點,就和他們沒有關系了

鄒老師 

2024 07/06 10:01
你好,那就做相應的勞務費支出,由于沒有發票,匯算清繳的時候需要做納稅調增處理??

84785012 

2024 07/06 11:02
好的,謝謝老師

鄒老師 

2024 07/06 11:03
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
