問題已解決
老師你好,如果有免稅的境外技術服務收入,增值稅申報的時候填在哪里呀?



你好!填入免稅銷售額
2024 07/05 16:44

84784960 

2024 07/05 16:48
有個跨境應稅行為免退稅申報表需要填寫嗎?

宋生老師 

2024 07/05 16:48
你好!這個可以不用了

84784960 

2024 07/05 16:57
老師您好,那個跨境應稅行為免退稅申報表什么時候需要填啊?

宋生老師 

2024 07/05 17:00
你好!這個你有申報出口嗎?

84784960 

2024 07/05 17:02
我們是有做備案“向境外單位提供的完全在境外消費的技術服務”,

宋生老師 

2024 07/05 17:04
你好!你如果有備案,跨境應稅行為免退稅申報代碼共13個,具體代碼和對應的名稱見下圖。

84784960 

2024 07/05 17:17
老師你好,我們沒有這樣的代碼

84784960 

2024 07/05 17:17
當時就是提供了合同,在電子稅務局做了備案

84784960 

2024 07/05 17:21
老師你好,"跨境應稅行為免退稅申報表"這個表是不是只有需要退稅的時候才填寫?

宋生老師 

2024 07/05 17:25
你好!是的,這個是免抵退的時候填的

84784960 

2024 07/05 17:37
老師你好,那有免稅的另外技術服務收入,報增值稅時需要填寫附表一第19欄和減免稅申報表里的免稅項目的跨境服務里嗎?

宋生老師 

2024 07/05 17:39
你好!是的。就是這樣了。
