問題已解決
老師,我2023年抵扣的金稅服務費,調出來,交增值稅,賬務分錄怎么做



借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-進項轉出
2024 07/05 14:12

84784968 

2024 07/05 14:24
老師,我是小企業會計準則,我當時做的借:應交稅費-應交增值稅減免稅費 貸:現金,我現在調交稅,借方應該怎么做?

劉艷紅老師 

2024 07/05 14:26
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費-進項轉出

84784968 

2024 07/05 14:37
我去年分錄應該不涉及利潤分配,我當時做的有點問題,沒有費用化。

劉艷紅老師 

2024 07/05 14:39
小微企業是用這個科目的

84784968 

2024 07/05 15:20
好的,謝謝老師,

劉艷紅老師 

2024 07/05 15:21
不客氣,很高興幫你
