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你好,老師!2023年的暫估分錄: 借:主營業務成本 1000 貸:應付賬款-暫估 1000 2024年開回來發票500的分錄: 借:應付賬款 500 貸:應付賬款(開票單位)500 還有沒開回來的500已經在匯算清繳中成本調減,利潤調增交稅了,會計分錄應該怎么做?



借應付賬款暫估500
貸利潤分配,未分配利潤500
2024 07/05 12:02

你好,老師!2023年的暫估分錄: 借:主營業務成本 1000 貸:應付賬款-暫估 1000 2024年開回來發票500的分錄: 借:應付賬款 500 貸:應付賬款(開票單位)500 還有沒開回來的500已經在匯算清繳中成本調減,利潤調增交稅了,會計分錄應該怎么做?
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