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印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過?請確認是否申報?這個什么意思呢



這個就是說,你印花稅申報的收入,和你增值稅的收入,這個相差太多了
2024 07/04 16:41

84784965 

2024 07/04 16:45
那不能申報嗎

84784965 

2024 07/04 16:45
有標準嗎

小鎖老師 

2024 07/04 16:46
對,這倆你咋會相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀

84784965 

2024 07/04 16:48
我們是分公司

84784965 

2024 07/04 16:49
無票收入

小鎖老師 

2024 07/04 16:51
對啊,分公司也有分公司自己的收入吧

84784965 

2024 07/04 16:57
偏離值500怎么算的呢,方便給下計算公式嗎

小鎖老師 

2024 07/04 16:59
印花花稅是根據不含稅銷售金額為依據計算的印花稅=(不含稅銷售+采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項稅額-進項稅額。增值稅表上要填寫銷售額。
