問題已解決
老師,我2023年計提和發(fā)放社保與工資時,按照片圖片的方式計提跟發(fā)放的,我現在有幾個問題? 1.我在計提社保個人部分時,是不是重復計提了個人部分到應付工資里面? 2.如果我重復計提了,我的應付工資貸方增加,那我借方記錯的是什么科目,就是相當于,如果是我現在計提錯了,我要沖回來,我沖銷的分錄應該怎么做。 3.這個業(yè)務是2023年的,我調整了報表之后,需要調整2023年的賬目嗎?還是直接在2024年沖銷就可以。 謝謝老師



你好。計提個人社保,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款~社保公積金
2024 07/04 13:59

小林老師 

2024 07/04 13:59
是需要在24年調整23年報表

84785028 

2024 07/04 14:03
老師您回答的都不是我問的問題?

小林老師 

2024 07/04 14:07
1分錄是錯誤的,單位社保通過應付職工薪酬社保

小林老師 

2024 07/04 14:09
回復你正確分錄
計提應發(fā)工資,借管理費用貸應付職工薪酬工資
計提單位社保,借管理費用,貸應付職工薪酬社保
計提個人社保,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款
計提個人所得稅,借應付職工薪酬工資,貸應交稅費應交個人所得稅

84785028 

2024 07/04 14:14
那第二個問題,我現在應該怎么沖銷?去年的怎么沖銷,當年的怎么沖銷

小林老師 

2024 07/04 14:20
原來的分錄科目不變,紅字沖回,涉及損益科目,用以前年度損益調整替代

84785028 

2024 07/04 14:36
那我去年跟今年都一筆筆的沖銷嗎?要是這樣我就不用問了,直接一筆筆沖,再把對的做一遍不就行了。

小林老師 

2024 07/04 14:52
這個才是標準做法,方便核對,否則部分沖,后期很難核對
