問題已解決
老師好,上個月多交的增值稅,可以在這個月抵扣嗎



你好,你看下他之前自動留底了嗎?
2024 07/04 09:10

84784966 

2024 07/04 15:33
之前沒有留抵

郭老師 

2024 07/04 15:35
看一下上一個月的應補稅款是一個負數嗎?如果是的話,申請退稅吧。這個沒法抵扣。

84784966 

2024 07/04 15:35
可以在這個月少交嗎

郭老師 

2024 07/04 15:36
你好,不可以的,必須申請退稅。

84784966 

2024 07/04 15:38
虛報收入,多交的增值稅,以什么理由申請退稅

郭老師 

2024 07/04 15:38
當時做的是無票收入嗎?如果是的話,紅沖無票收入。

84784966 

2024 07/04 15:44
老師,沒做收入,直接申報增值稅的

郭老師 

2024 07/04 15:45
你好,那你申報的是未開具發票是不是?你在增值稅里面怎么填寫?

84784966 

2024 07/04 15:49
金額是填在未開具發票欄

郭老師 

2024 07/04 15:50
你現在在未開具發票填寫負數

84784966 

2024 07/04 15:55
這個月申報增值稅時在未開具發票欄填寫負數嗎?謝謝老師

郭老師 

2024 07/04 15:57
對的是的,是這么做的,是這么填寫的。
