問題已解決
老師,我們單位給員工發過節費,先轉給法人,然后取現金給到員工的,這樣怎么做賬呢



你好,借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費
借:其他應收款-法人貸:銀行存款
借:應付職工薪酬-福利費貸:其他應收款-法人
2024 07/03 18:29

84784997 

2024 07/03 18:32
過節費沒有發票也可以入費用是嘛,匯算清繳需不需要調增

王曉曉老師 

2024 07/03 18:33
這個發的現金,需要跟工資合并報個稅的

王曉曉老師 

2024 07/03 18:33
報了個稅不用調增的了

84784997 

2024 07/03 18:39
這個可不可以做飯一張憑證上面

王曉曉老師 

2024 07/03 18:40
可以的,沒問題的呢
