問題已解決
老師,做美容服務的成交金額是7萬,實際收款是5萬,中間的差價是介紹費,應該怎么做賬?



你好這個介紹費嚴格來說是應該由收取介紹費的人開發票。
2024 07/02 14:44

84784977 

2024 07/02 14:48
都是個人,他們不能開來怎么辦呢?

宋生老師 

2024 07/02 14:50
你好,他們可以去稅務局代開的。

84784977 

2024 07/02 14:50
這個我知道的

宋生老師 

2024 07/02 14:53
你好,那你的問題是什么呢?

84784977 

2024 07/02 15:07
老師,他們就是不開來發票,這個差額要記入哪里呢?

宋生老師 

2024 07/02 15:08
你好!你們計入銷售費用就行,但是沒有發票不能稅前扣除

84784977 

2024 07/02 15:15
那匯算清繳時要納稅調增嗎?

宋生老師 

2024 07/02 15:18
你好1是的,就是這樣了

84784977 

2024 07/02 15:21
我可以不可以計入其他應收款,這樣就不用納稅調增了?

宋生老師 

2024 07/02 15:22
你好!操作可以,但是一直會掛著了。另外,有偷稅漏稅的嫌疑

84784977 

2024 07/02 15:24
掛其他應收,當季就上了企業所得稅

84784977 

2024 07/02 15:26
這樣應該不會偷稅漏稅吧?還是掛銷售費用好?

宋生老師 

2024 07/02 15:27
你好,你說的掛其他應收是怎么做憑證?

84784977 

2024 07/02 15:28
老師掛其他應收款當季就交了企業所得稅了,這樣應該不偷稅漏稅吧?

宋生老師 

2024 07/02 15:30
你好,你說的,掛其他應收款當季就交了企業所得稅了。具體怎么做分錄

84784977 

2024 07/02 15:31
老師,應該掛銷售費用才好是嗎??

宋生老師 

2024 07/02 15:32
你好!是的。銷售費用,可以先扣,匯算再調

84784977 

2024 07/02 15:33
她們請來做美容手術的老師私下付款的,沒有開發票來,這樣就不能做賬入成本了嗎?

宋生老師 

2024 07/02 15:35
你好,正規的做法是要做成本。
但是沒有發票不能稅前扣除。
