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老師我5月的時候做了匯算清繳的分錄,就是正常計提那種,沒有入以前年度損益調整,就是: 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費_應交企業所得稅 給錢 借:應交稅費_應交企業所得稅 貸:銀行存款 那現在6月我想調到以前年度損益調整這個科目,我是不是應該這樣做: 借:所得稅費用(負數) 貸:應交稅費_應交企業所得稅(負數) 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費_應交企業所得稅 這樣對嗎?



是的,對的,是這么做的。
2024 07/01 20:24

老師我5月的時候做了匯算清繳的分錄,就是正常計提那種,沒有入以前年度損益調整,就是: 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費_應交企業所得稅 給錢 借:應交稅費_應交企業所得稅 貸:銀行存款 那現在6月我想調到以前年度損益調整這個科目,我是不是應該這樣做: 借:所得稅費用(負數) 貸:應交稅費_應交企業所得稅(負數) 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費_應交企業所得稅 這樣對嗎?
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