問題已解決
收到跨年發票如何入賬(2024年收到2023的費用發票)



你好!這個發票,23年有計提嗎
2024 07/01 19:03

84784978 

2024 07/01 19:03
沒有,啥都沒干

宋生老師 

2024 07/01 19:04
你好!那就借以前年度損益調整 貸應付賬款等

84784978 

2024 07/01 19:05
就做這一筆分錄就好了嗎

宋生老師 

2024 07/01 19:05
你好!正規的做法,是要結轉,然后要去更正申報年度匯算

84784978 

2024 07/01 19:08
比如收到一張2023年勞保服的專票,借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸應付賬款

宋生老師 

2024 07/01 19:09
你好!是的,就是這樣

84784978 

2024 07/01 19:11
什么時候結轉,月末結轉嗎?結轉進本年利潤,年末時結轉到利潤分配,未分配利潤里嗎?能否把這個過程分錄寫我看下?什么時候更正申報年度匯算

宋生老師 

2024 07/01 19:15
你好!做了上面的分錄后
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅
