問題已解決
老師,我們是國企,財政補助小企業,每月收到補貼款,借銀行存款,貸遞延收益。結轉的時候是借遞延收益,貸其他收益。這個是之前的老會計告訴的。這個分錄正確嗎?



對的是的,第二個分錄是你使用了多少寫多少。
2024 07/01 11:33

84784954 

2024 07/01 11:34
那老師結轉的這個其他收益應該都有哪些科目呢
,根據什么來取數

郭老師 

2024 07/01 11:35
你好,你這個具體的是什么補助?比如你們發工資的話,你都計提了工資,就可以轉其他收益。這個就是相當于是營業外收入。

84784954 

2024 07/01 11:45
我這個補助是一部分支付了工資,另外一部分支付了一些維修費

郭老師 

2024 07/01 11:46
你好,只要支付了都可以的。

84784954 

2024 07/01 11:52
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 07/01 11:54
不用客氣工作愉快
