問題已解決
我收到了對方的紅字發票,但是之前的發票已經入了成本票了,這個怎么搞喲,我收到這個紅字發票怎么處理喲



借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增。如果是以前年度的。
2024 06/28 12:24

84784975 

2024 06/28 12:26
不是,就是今年的,是上個季度的票,他這個月給我開了紅字發票

郭老師 

2024 06/28 12:26
借應付帳款
借主營業務成本負數

84784975 

2024 06/28 12:31
我有點搞不清楚了

郭老師 

2024 06/28 12:33
就是紅沖之前的成本,你之前成本怎么做的?是借主營業務成本貸應付賬款或者銀行存款嗎?

84784975 

2024 06/28 12:34
是的,借主營業務成本,貸的應付賬款

郭老師 

2024 06/28 12:36
借應付賬款,貸主營業務成本,這個理解吧。

84784975 

2024 06/28 12:36
是的,可以理解

郭老師 

2024 06/28 12:37
那這個就是紅沖的呀,只不過是主營業務成本,它是借方發生額發生在貸方的,用借方負數表示,要不你的科目余額表和利潤表不一致。

84784975 

2024 06/28 12:38
哦哦哦,好的,我明白了

郭老師 

2024 06/28 12:40
不用客氣,工作愉快
