問題已解決
2月份收到2張專票已經抵扣,3月份產品有問題,退票退款了,就紅沖發票了。4月份也就補了這2張發票的增值稅和城建稅,那么4月份該怎么做賬呢?計提 借:應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 ,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 計提,借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅 繳納,借:應交稅費-應交城建稅 貸:銀行存款,老師,對嗎?



您好,沒錯的,是這么做賬的。
2024 06/28 10:16

84784958 

2024 06/28 10:44
園區組裝購買電子秤,用于平時需要秤一些零件,這個電子秤入什么科目呢?

東老師 

2024 06/28 10:46
如果是用在車間的話可以記。制造費用低值

84784958 

2024 06/28 10:51
老師,上個月打了一筆預付款給對方公司,后面由于一些原因沒合作成功,把預付款也退還了。哪做賬是不是,不管成功與否,之前哪筆付出的預付款都必須做一次分錄,借:預付賬款 貸:銀行存款,這月收到退還了。再做一筆 借:銀行存款 貸:預付賬款

東老師 

2024 06/28 10:52
對,沒錯的,按照下面這么做賬就可以。

84784958 

2024 06/28 16:34
4月收到銷售款,但是暫時還沒交貨,因為5、6月,這筆銷售收入里面還有一些成本采購。4月確定收入,就要結轉成本嗎?因為7月初是第二季度財報,4月收到的款項可以6月底再結轉成本嗎?

東老師 

2024 06/28 16:34
你到6月份的時候再結算成本也可以的。

84784958 

2024 06/28 17:15
高速公路過路費,計入管理費用嗎?二級科目是交通費?還是通行費呢??

東老師 

2024 06/28 17:15
記入到通行費就可以了
