問題已解決
暫估入庫,已結轉成本的,也已經調增了的,該怎么做分錄?



同學你好,借原材料 負數 貸應付賬款等 負數 再按正確的做。在存貨核算系統也是沖入庫,再按正確的入庫
2024 06/27 11:26

84785036 

2024 06/27 11:28
相當于23年暫估入庫的,后面一直都沒有找到發票來,然后,24年做23年匯算清繳時候,就把這部分調增,交稅了。

波德老師 

2024 06/27 11:31
如果暫估的準確就不用管了

84785036 

2024 06/27 11:34
不管的話,應付賬款—暫估,就一直掛著這個科目。

波德老師 

2024 06/27 11:35
你們付款了就沖了這個科目

84785036 

2024 06/27 11:36
不管的話,應付賬款—暫估,就一直掛著這個科目。

84785036 

2024 06/27 11:37
不會付款了,因為就只是暫估的

波德老師 

2024 06/27 11:50
你把這筆沖了,根本無發票的不允許入賬
