問題已解決
員工報銷汽車保養費



借管理費用
銷售費用
貸銀行存款
2024 06/26 15:54

84785039 

2024 06/26 16:02
假設員工報銷車的保養費,此車未簽租車協議,而且僅此一筆業務 可以入賬和抵扣嗎

暖暖老師 

2024 06/26 16:04
不可以,必須有協議和發票

84785039 

2024 06/26 16:06
要是只有發票呢老師

暖暖老師 

2024 06/26 16:07
沒車輛報銷說不顧偶

84785039 

2024 06/26 16:16
老師我想咨詢您一個問題,假設上個月做了一個不應該入賬的票子和抵扣進項稅,那么本月賬得需要怎么處理呢,

暖暖老師 

2024 06/26 16:17
進項數額轉出就可以

84785039 

2024 06/26 16:19
那么賬務處理得需要怎么操作呢老師

暖暖老師 

2024 06/26 16:22
借應交稅費-進項稅轉出
貸應交稅費-進項稅
同時借費用科目
貸應交稅費-進項稅轉出

84785039 

2024 06/26 16:25
就是借應交稅費-進項稅額轉出 貸方應交稅費-進項稅額,借管理費用-某某費用紅字,貸其他應付款-其他紅字對吧?

暖暖老師 

2024 06/26 16:25
是的,你說的是正確的

84785039 

2024 06/26 16:26
請問這種摘要老師一般怎么寫

暖暖老師 

2024 06/26 16:26
調整進項稅就可以5月11#憑證比如

84785039 

2024 06/26 16:28
老師就像給員工報銷汽車保養費沒有租車協議然后我這個月給他這么做憑證是不是對的?

暖暖老師 

2024 06/26 16:28
是對的,只是不好解釋罷了

84785039 

2024 06/26 16:29
那我還是覺得更正申報表更好一些

暖暖老師 

2024 06/26 16:30
你說的是有道理的,謹慎點好
