問題已解決
5月數電票進項稅額已經認證抵扣。銷售方在6月作廢了紅沖。作為采購方已經怎么操作



你好,購買方在申報的時候需要做進項稅額轉出。
2024 06/26 15:05

84784985 

2024 06/26 15:05
怎么填寫。我這邊需要給對方紅字確認嗎

東老師 

2024 06/26 15:05
對方都已經紅沖了,你不需要再操作。

東老師 

2024 06/26 15:06
就是在附表二里面做進項稅額轉出。

84784985 

2024 06/26 15:07
對方一直在催讓我給他紅字確認。就是沒明白

東老師 

2024 06/26 15:09
既然都已經開完了,就不需要。確認什么了

84784985 

2024 06/26 15:11
6月開的紅字發票是5月開的,采購方已經進項抵扣。

東老師 

2024 06/26 15:11
方已經抵扣的話,現在的問題是紅字發票他開出來了嗎?

東老師 

2024 06/26 15:11
我說都已經開出來了,就不用你們確認什么。

東老師 

2024 06/26 15:11
但是你們需要開紅字發票信息表。

84784985 

2024 06/26 15:13
就是現在是否需要給銷售方確認

東老師 

2024 06/26 15:14
那你們是需要給對方確認一下。

84784985 

2024 06/26 15:15
確認后,后面又該怎么處理該張紅字發票的進項稅額呢

東老師 

2024 06/26 15:15
就是你在申報納稅的時候,在附表二里面把這個進項稅額轉出。

84784985 

2024 06/26 15:16
好的,感謝老師

東老師 

2024 06/26 15:16
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
