問題已解決
老師好,去年暫估的成本,今年5月份之前收到發票了,怎么做賬呢



你好!你匯算清繳調增了沒
2024 06/26 14:05

宋生老師 

2024 06/26 14:09
你好!那你直接貼進去就行了。這個去年已經入賬過了

宋生老師 

2024 06/26 14:18
你好是的,就是這樣子做。

84784971 

2024 06/26 14:07
沒調增,因為今年5月份之前收到發票了,但是金額比去年調增的金額多一丟丟

84784971 

2024 06/26 14:15
老師,我看了一眼,我去年是做了暫估入庫的分錄,借:庫存商品 貸:其他應付款 ,結轉成本的時候是正常結轉的,那我直接把發票貼到去年暫估入庫的憑證后邊就行嗎?
