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老師,您好,我們公司有用收錢吧收了課程款項,因為手續費發票是跨月才能收到,所以我先做的分錄是這樣:借:其他貨幣資金-拉卡拉,貸:預付賬款-拉卡拉手續費,預收賬款-拉卡拉,等收到發票時,借:財務費用-拉卡拉手續費,貨:預付賬款-拉卡拉手續費,請老師看下這樣是否可以?



同學你好
這樣做是可以的。在實際操作中,由于手續費發票跨月才能收到,因此在當月可以先將手續費計入預付賬款,待收到發票后再將其轉入財務費用
2024 06/26 09:49

老師,您好,我們公司有用收錢吧收了課程款項,因為手續費發票是跨月才能收到,所以我先做的分錄是這樣:借:其他貨幣資金-拉卡拉,貸:預付賬款-拉卡拉手續費,預收賬款-拉卡拉,等收到發票時,借:財務費用-拉卡拉手續費,貨:預付賬款-拉卡拉手續費,請老師看下這樣是否可以?
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